CALENDARIO FISCAL JULIO 2012

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Calendario de presentación de declaraciones tributarias de Julio 2012HASTA EL 2

RENTA Y PATRIMONIO

- Obtención del borrador de declaración

- Confirmación del borrador de declaración con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta.

Declaración anual 2011...................................................D-100, D-714

- Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2011............................150

HASTA EL 20

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

Junio 2012. Grandes Empresas............ 111,115,117,123,124,126,128

Segundo Trimestre 2012........................ 111,115,117,123,124,126,128

Pagos fraccionados Renta

Segundo Trimestre 2012

- Estimación Directa.......................................................................130

- Estimación Objetiva.......................................................................131

SOCIEDADES

Declaración anual 2011 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. Entidades cuyo periodo impositivo coincida con el año natural.................................. 200,220

IVA

Junio 2012. Régimen General. Autoliquidación............................ 303

Junio 2012. Grupo de entidades, modelo individual..................... 322

Junio 2012. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones...............................................340

Junio 2012. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias......... 349

Junio 2012. Grupo de entidades, modelo agregado........................353

Junio 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones.......380

Segundo Trimestre 2012. Régimen General. Autoliquidación....303

Segundo Trimestre 2012. Declaración-Liquidación no periódica..........309

Segundo Trimestre 2012. Régimen Simplificado.........310

Segundo Trimestre 2011. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias......349

Segundo Trimestre 2012. Servicios vía electrónica........367

Segundo Trimestre 2012. Regímenes General y Simplificado........370

Segundo trimestre 2012. Operaciones asimiladas a las importaciones.......380

Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales..............308

Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.....341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Junio 2012............................................................................430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

Abril 2012. Grandes Empresas (*)..............553, 554, 555, 556, 557, 558

Abril 2012. Grandes Empresas...........................................561, 562, 563

Junio 2012. Grandes Empresas.........................................................560

Junio 2012.....................................................................................564,566

Junio 2012 (*).................................................................................570,580

Segundo Trimestre 2012...............................................................521,522

Segundo Trimestre 2012. Actividades V1, V2, V7, F1, F2.................553

Segundo Trimestre 2012. Excepto Grandes Empresas....................560

Segundo Trimestre 2012......................................................................595

Segundo Trimestre 2012. Solicitudes de devolución

- Introducción en depósito fiscal........................................................506

- Envíos garantizados...........................................................................507

- Ventas a distancia..............................................................................508

- Consumos de alcohol y bebidas alcohólicas..................................524

- Consumo de hidrocarburos...............................................................572

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fiscales y receptores autorizados (Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo.........510

IMPUESTO SOBRE VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

Segundo Trimestre 2012.......................................................................569

HASTA EL 25

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

Declaración anual 2011............................ 200,220

Entidades cuyo periodo impositivo coincida con el año natural.

Resto de entidades en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo.

HASTA EL 31

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Segundo Trimestre 2012. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las entidades de crédito.......................................... 195

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